Orden de Compra. Nº3479-2098-SE15 "MATERIALES OFICINA PRODESAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2098-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-75-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 19560,2986
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores1Unidad no definidaPLUMON PUNTA GRUESA SHARPIE   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
44121704
Lápiz pasta23Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO , AZUL ,ROJO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.272 $ 15.269
44121708
Marcadores8Unidad no definidaPLUMON PIZARRA (2 NEGROS, 2 AZULES ,2 ROJOS,2 VERDES )  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44121708
Marcadores2Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE NEGRO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 723
44101801
Calculadoras o accesorios3Unidad no definidaCALCULADORA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA BLANCA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaCUADERNO UNIV.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
44121905
Almohadillas de entintar o estampar3Unidad no definidaTAMPON   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.420
44101716
Perforadoras3Unidad no definidaPERFORADORAS TORRE   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCLAVADORAS METALICA   $ 12.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.059 $ 12.059
44122011
Carpetas para archivos35Unidad no definidaCARPETA CARTULINA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
44122011
Carpetas para archivos15Unidad no definidaCARPETA S/GUSANO   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.916
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETE MEDIDAS (23-8) (23-10)  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
44121801
Cinta correctora7Unidad no definidaCORRECTOR EN CINTA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353
26111702
Pilas alcalinas6Unidad no definidaPILA DURACELL 3A  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definidaSET NOTAS ADHESIVAS   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaARCHIVADORES OFICIO TORRE   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
Total Neto $ 102.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.560
TOTAL OC $ 122.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.