Orden de Compra. Nº3479-2340-SE15 "jardin infantil entrellita "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2340-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2015
Nombre de la Orden de Compra jardin infantil entrellita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-75-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 21768,5715858738
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101507
Grafito25Unidad no definidalapices grafito  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
42151638
Tijeras dentales10Unidad no definidatijeras   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidapliego papel celofan varios colores   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111525
Papel multiuso25Unidad no definidapliego papel volantin   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidapapel engomado gruesa   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
31201610
Colas8Unidad no definidafrascos cola fria   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.756
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidafundas plasticas   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
60124317
Masa de modelado20Unidad no definidacajas de plasticina blanda   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional4Unidad no definidamezcladores temperas de 6   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111610
Cartulina10Unidad no definidapliego carton piedra   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional12Unidad no definidafrascos tempera 250 cc varios colores   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.437
14111525
Papel multiuso25Unidad no definidapliego papel crepe   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidapapel entretenido   $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.008
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidarollo cinta embalaje transparente   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidad no definidafrascos tempera 125 cc  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.689
12352310
Siliconas40Unidad no definidabarra silicona   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44122001
Archivadores de fichas2Unidad no definidaarchivadores oficio   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento6Unidad no definidapegamento barra   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
60124102
Productos de artesanía multicultural5Unidad no definidapaquete palos helados natural   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
Total Neto $ 114.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.769
TOTAL OC $ 136.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.