Orden de Compra. Nº3479-2473-SE15 "materiales programa CHcc, "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2473-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2015
Nombre de la Orden de Compra materiales programa CHcc,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-75-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 34790,756297794
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS CARTA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
14111525
Papel multiuso3Unidad no definidaOPALINA OFICIO   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.958
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidaLAPIZ GIOTO   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.540 $ 44.538
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad no definidaCUADERNOS TRIPLE  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS OFICIO   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.855 $ 42.857
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidaLAPICES JUMBO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
12352310
Siliconas40Unidad no definidaSILICONA BARRA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
Total Neto $ 183.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.791
TOTAL OC $ 217.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.