Orden de Compra. Nº
3479-262-SE08
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Mantencion Monolitos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-262-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
Mantencion Monolitos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ALCALDIA MANTENCION MONOLITOS ISLA HUAPI ABTAO Y PUNTA AUCO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO LICITACION Nº 3479-320-LE07
Proveniente de Licitación
3479-320-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna
-1
Impuesto
8951,091577
Dirección de Envío de la Factura
FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T.
76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
Pinturas aceitosas
Oleo blanco
$ 6.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Pinturas aceitosas
Esmalte negro
$ 8.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.277
$ 8.277
31211704
Selladores
1
Galón
Selladores
CARBONILEO
$ 4.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.605
$ 4.605
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillos de pintar
Rodillos de 3 -4"
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
Brochas de 4"
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.664
$ 3.664
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
Diluyentes para pinturas y barnices
Aguarraz
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
54101701
Compuestos de limpieza de metales
2
Unidad
Compuestos de limpieza de metales
Frascos de brazo
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.832
$ 3.832
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
Cepillos de limpieza
Escobilla de acero
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
60121236
Pinceles
1
Unidad
Pinceles
Pincel
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 590
Total Neto
$ 47.111
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.951
TOTAL OC
$ 56.062
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.