Orden de Compra. Nº3479-262-SE08 "Mantencion Monolitos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-262-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Monolitos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ALCALDIA MANTENCION MONOLITOS ISLA HUAPI ABTAO Y PUNTA AUCO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO LICITACION Nº 3479-320-LE07
Proveniente de Licitación 3479-320-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna -1
Impuesto 8951,091577
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPinturas aceitosasOleo blanco $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasEsmalte negro $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.277 $ 8.277
31211704
Selladores1GalónSelladoresCARBONILEO $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.605 $ 4.605
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRodillos de 3 -4" $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrochas de 4" $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDiluyentes para pinturas y barnicesAguarraz $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
54101701
Compuestos de limpieza de metales2UnidadCompuestos de limpieza de metalesFrascos de brazo $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCepillos de limpiezaEscobilla de acero $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
60121236
Pinceles1UnidadPincelesPincel $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
Total Neto $ 47.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.951
TOTAL OC $ 56.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.