Orden de Compra. Nº3479-2678-SE15 "MATERIALES OFICINA PROG.FAMILIA-SEGURIDAD Y OPORTU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2678-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PROG.FAMILIA-SEGURIDAD Y OPORTU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-75-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 21616,8907562466
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel9Unidad no definidaCAJA CLIPS CHICA.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCAJA CORCHETES.  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
43232503
Corrector ortográfico9Unidad no definidaCORRECTORES LIQUIDOS.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.487
43232503
Corrector ortográfico9Unidad no definidaCORRECTORES EN CINTA.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454
44121706
Lápices de madera18Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
44121708
Marcadores10Unidad no definidaDESTACADORES.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO.  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL.  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
44121704
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA ROJO.  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
60121535
Goma de borrar18Unidad no definidaGOMAS.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaRESMAS CARTA.  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad no definidaCUADERNOS TAPA DURA.  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.327 $ 9.328
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad no definidaBARRAS PEGAMENTO.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
44122011
Carpetas para archivos6Unidad no definidaCARPETAS PLASTICAS C/GUSANO.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOCH CHICO.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidad no definidaTACOS C/PEGAMENTO 400H.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.521
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaRESMAS OFICIO.  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.286
Total Neto $ 113.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.617
TOTAL OC $ 135.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.