Orden de Compra. Nº
3479-2704-SE12
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Utiles Estrellita
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-2704-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
Utiles Estrellita
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3479-77-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna
Calbuco
Impuesto
11925,2939272
Dirección de Envío de la Factura
FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Penisula
Razón Social
LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T.
76.104.068-5
Sucursal
La Penisula
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121518
Lápices de grafito
30
Unidad
Lapices grafito Nº 2
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
44121619
Sacapuntas
4
Unidad
Sacapuntas
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
31201610
Colas
2
Unidad
Frasco cola fria 450 grs.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
Barras pegamento
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
60121148
Papel lustre
50
Unidad
Sobres papel lustre
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.941
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
Rollos cinta embalar x 100 mts.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
3
Unidad
Forros adhesivos transparentes
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
50
Unidad
Barras silicona
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
60121502
Rotuladores de base disolvente
6
Unidad
Plumones pizarra
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.471
60121535
Goma de borrar
5
Unidad
Goma borrar
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.175
$ 1.176
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
Sobres paño lenci x 9
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
30102521
Hoja de goma de espuma
20
Pliego
Goma eva
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.067
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
Papel volantin
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60121150
Papel Crepé
20
Pliego
Papel crepe
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
24112501
Cartones acanalados ranurados
3
Pliego
Carton forrado metalico dorado
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Resma
Papel fotocopia oficio
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
30102521
Hoja de goma de espuma
3
Sobre
Goma eva colores c/brillantina
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.798
Total Neto
$ 62.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.925
TOTAL OC
$ 74.690
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.