Orden de Compra. Nº3479-2704-SE12 "Utiles Estrellita"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2704-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra Utiles Estrellita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-77-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 11925,2939272
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito30UnidadLapices grafito Nº 2  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
44121619
Sacapuntas4UnidadSacapuntas  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31201610
Colas2UnidadFrasco cola fria 450 grs.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadBarras pegamento  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
60121148
Papel lustre50UnidadSobres papel lustre  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadRollos cinta embalar x 100 mts.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
55121505
Fundas de distintivos o accesorios3UnidadForros adhesivos transparentes  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
60105704
Barras de pegamento libres de ácido50UnidadBarras silicona  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
60121502
Rotuladores de base disolvente6UnidadPlumones pizarra  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471
60121535
Goma de borrar5UnidadGoma borrar  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175 $ 1.176
47131502
Paños de limpieza3UnidadSobres paño lenci x 9  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
30102521
Hoja de goma de espuma20PliegoGoma eva  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.067
14111525
Papel multiuso20PliegoPapel volantin  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60121150
Papel Crepé20PliegoPapel crepe  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
24112501
Cartones acanalados ranurados3PliegoCarton forrado metalico dorado  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPapel fotocopia oficio  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
30102521
Hoja de goma de espuma3SobreGoma eva colores c/brillantina  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.798
Total Neto $ 62.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.925
TOTAL OC $ 74.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.