Orden de Compra. Nº3479-2713-SE11 "Aseo Estrellita"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2713-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Aseo Estrellita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-100-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 13938,4
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvia
Razón Social SILVIA ANGELICA CHAVEZ MOIL
R.U.T. 11.431.601-6
Sucursal Silvia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Paños de limpieza2Unidad no definidaPaños multiuso  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Toallas de papel80UnidadToalla Nova  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Papel higiénico40UnidadConfort   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Insecticidas1UnidadFrasco Raid mata arañas  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Jabones2UnidadLts. jabon hipoalergenico liquido  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
Cerillas2UnidadPaquetes de fosforos  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Pasta de dientes5UnidadPasta dental niños  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaCajas de guantes desechables  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Bolsas de basura10Unidad no definidaPaquetes bolsa basura 80 x 110  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Paños de limpieza2Unidad no definidaTraperos  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
Servilletas de papel5UnidadPaquetes de servilletas  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
Total Neto $ 73.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.938
TOTAL OC $ 87.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.