Orden de Compra. Nº
3479-2795-SE15
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UTILES DE ASEO JARDIN MI PEQUEÑO MUNDO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-2795-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO JARDIN MI PEQUEÑO MUNDO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3479-116-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna
Calbuco
Impuesto
9072,10084031906
Dirección de Envío de la Factura
FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Feria
Razón Social
ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
R.U.T.
6.487.619-8
Sucursal
La Feria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.218
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
CONFORT
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.060
$ 6.050
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
PAQUETES DE BOLSA DE BASURA
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
52121602
Servilletas
5
Unidad no definida
PAQUETE SERVILLETAS ELIT GRANDE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS MULTIUSO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad no definida
TRAPEROS PISO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
53131608
Jabones
1
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
12141901
Cloro Cl
2
Unidad no definida
CLORO DE LITRO
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.362
$ 1.361
47131816
Desodorantes
1
Unidad no definida
LISOFORM
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 47.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.072
TOTAL OC
$ 56.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.