Orden de Compra. Nº3479-280-SE15 "Utiles Juventud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-280-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Utiles Juventud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-75-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 5412,6049645
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121503
Rotuladores lavables2UnidadPlumones  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
60121518
Lápices de grafito10UnidadLapices grafito  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44111516
Agendas1UnidadAgenda   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
60121503
Rotuladores lavables2UnidadPlumones Jumbo Extragrande  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
60121236
Pinceles2UnidadPinceles Nº 20  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
60121236
Pinceles6UnidadPinceles Nº 16  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60121236
Pinceles1UnidadPincel Nº 10  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
60121236
Pinceles1UnidadPincel Nº 6  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
60121535
Goma de borrar5UnidadGoma de borrar  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121708
Marcadores2UnidadMarcadores  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPendrive 8 GB  $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
60121208
Pintura de rotulador de cuerpo o cara1UnidadPinta carita x 6  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
60131207
Armónicas1UnidadArmonica  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBolsas plasticas  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 630
Total Neto $ 28.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.413
TOTAL OC $ 33.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.