Orden de Compra. Nº3479-2941-SE12 "OFICINA OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2941-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2012
Nombre de la Orden de Compra OFICINA OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-92-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 1580,67226890756
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas2Unidad no definida Rollos deesponja para piso flotante $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
Total Neto $ 8.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.581
TOTAL OC $ 9.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.