Orden de Compra. Nº3479-2948-SE15 "MATERIALES DE MANTENCION TALLER MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-2948-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION TALLER MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-149-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 55336,3025209378
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aldo Boris
Razón Social Aldo Boris Umaña Estay
R.U.T. 12.017.893-8
Sucursal Aldo Boris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181702
Empaquetaduras1Unidad no definidaEMPAQUETADURA CULATA   $ 16.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.210 $ 16.210
39121549
Termostato1Unidad no definidaTERMOSTATO CAMIONETA NISSAN D21 PATENTE BGZC-40  $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445
31181702
Empaquetaduras1Unidad no definidaEMPAQUETADURA CULATA CAMIONETA NISSAN D21 PATENTE BGZC-39  $ 16.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.210 $ 16.210
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1Unidad no definidaPEGAMENTO ESPEJO RETROVISOR   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
31151904
Correa de plástico4Unidad no definidaJUEGO DE CORREAS DIRECCION HIDRAULICA CAMIONETA NISSAN D21 PAATENTE ZX-2804  $ 55.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.176 $ 221.176
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1Unidad no definidaJUEGO PLUMILLAS 20" CAMIONETA NISSA D21 PATENTE WV-3895  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 291.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.336
TOTAL OC $ 346.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.