Orden de Compra. Nº
3479-3107-SE11
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Aseo Islita
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-3107-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
Aseo Islita
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3479-100-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna
Calbuco
Impuesto
16971,37
Dirección de Envío de la Factura
FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Paños de limpieza
4
Unidad no definida
Traperos
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
Paquetes bolsa basura 80 x 110
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
Frascos de Lysoform
$ 1.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.155
$ 8.155
Guantes quirúrgicos
3
Unidad no definida
Cajas de guantes desechables
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.453
$ 9.453
53131608
Jabones
4
Unidad
Lts. jabon hipoalergenico
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Lts. cloro gel
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.656
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
Servilletas de papel
10
Unidad
Paquetes de servilletas
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
Toallas de papel
100
Unidad
Toalla Nova
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
Papel higiénico
30
Unidad
Confort
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
Ceras sintéticas
2
Unidad
Cera liquida incolora
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.614
Total Neto
$ 89.323
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.971
TOTAL OC
$ 106.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.