Orden de Compra. Nº3479-3107-SE11 "Aseo Islita"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-3107-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Aseo Islita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-100-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 16971,37
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Paños de limpieza4Unidad no definidaTraperos  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656
Bolsas de basura5Unidad no definidaPaquetes bolsa basura 80 x 110  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaFrascos de Lysoform  $ 1.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155 $ 8.155
Guantes quirúrgicos3Unidad no definidaCajas de guantes desechables  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.453 $ 9.453
53131608
Jabones4UnidadLts. jabon hipoalergenico  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLts. cloro gel  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
47131615
Escobillones2UnidadEscobillones  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
Servilletas de papel10UnidadPaquetes de servilletas  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Toallas de papel100UnidadToalla Nova  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
Papel higiénico30UnidadConfort   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
Ceras sintéticas2UnidadCera liquida incolora  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
Total Neto $ 89.323
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.971
TOTAL OC $ 106.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.