Orden de Compra. Nº3479-3177-SE12 "Utiles Cultura"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-3177-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Utiles Cultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-77-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 67578,5594245
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3UnidadMangas de vasos x 25 unid.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
24121509
Bandejas de empaquetamiento4UnidadBandejas de carton  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.277
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas carton simples  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.176
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivador palanca tipo letra  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
14111610
Cartulina500UnidadPliegos de cartulina varios colores  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 58.824
39111517
Velas de Cera24UnidadPaquetes de velas x 30 unid.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
31201601
Adhesivos químicos36UnidadTubos de Agorex transparente  $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.312 $ 111.328
60121136
Papel celofán500UnidadPliegos papel celofan varios colores  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.244
26111702
Pilas alcalinas6UnidadSet de pilas AA Duracell x 12 unid.  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.303
Total Neto $ 355.677
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.579
TOTAL OC $ 423.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.