|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3479-3764-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Utiles Aseo Taller |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3479-100-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Calbuco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
|
|
R.U.T. |
69.220.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
FEDERICO ERRAZURIZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
|
|
R.U.T. |
69.220.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
|
Comuna |
Calbuco
|
|
Impuesto |
1449,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIASANRAFAEL |
|
Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
|
|
R.U.T. |
7.146.810-0 |
|
Sucursal |
LIBRERIASANRAFAEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 35 | Unidad | Mascarillas desechables | |
$ 109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.815
|
$ 3.815
|
42131502
| Gorras para pacientes | 35 | Unidad | Gorros desechables | |
$ 109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.815
|
$ 3.815
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.450
|
|
$ 9.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.