Orden de Compra. Nº3479-4151-SE11 "SALA DE LA CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-4151-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra SALA DE LA CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-99-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 5057,99
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos80Unidad no definida Vasos desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
48101901
Vajillas de servicio30Unidad no definida Cucharas $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50201706
Café1Unidad no definida Cafe $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definida Kg de azucar $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
50202311
Bebidas6Unidad no definida bebidas 11/2 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definida Caja te $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647 $ 1.647
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definida Jugos de 11/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
Total Neto $ 26.621
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.058
TOTAL OC $ 31.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.