Orden de Compra. Nº3479-4275-SE13 "CARNAVAL DE PRIMAVERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-4275-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra CARNAVAL DE PRIMAVERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-70-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 17132,3
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ40Unidad no definidaTiras de silicona  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft40Unidad no definidaPliegos papel kraft  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31191507
Cintas abrasivas15Unidad no definidaCintas adhesiva  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
52151507
Bombillas o pajillas para beber20Unidad no definidaPaq. de bombillas  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60121204
Pintura de témpera lavable10Unidad no definidaFrasco de tempera  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
60121109
Blocs de dibujo4Unidad no definidaBlock de dibujo  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
44121706
Lápices de madera4Unidad no definidaCajas de lapices grafitos  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
60121236
Pinceles40Unidad no definidaPinceles  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
44121801
Cinta correctora5Unidad no definidaCorrectores  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
11121802
Algodón5Unidad no definidaBolsas de algodon  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211905
Mezcladores de pintura40Unidad no definidaMezcladores  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
60141019
Piñatas2Unidad no definidaBolsa de globos 50 unid.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60121204
Pintura de témpera lavable2Unidad no definidaTempera metálica  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4Unidad no definidaFrascos de cola fria  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos4Unidad no definidaFrascos de escarcha  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
Total Neto $ 90.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.132
TOTAL OC $ 107.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.