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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3479-4331-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reunion Concejo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3479-99-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Calbuco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
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R.U.T. |
69.220.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FEDERICO ERRAZURIZ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
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R.U.T. |
69.220.600-2 |
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Dirección de Facturación |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
2804,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIASANRAFAEL |
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Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
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R.U.T. |
7.146.810-0 |
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Sucursal |
LIBRERIASANRAFAEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servilletas de papel | 1 | Unidad no definida | Paq. de servilletas | |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 387
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$ 387
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| Bebidas | 6 | Unidad no definida | Bebidas de 11/2 | |
$ 823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.938
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$ 4.938
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| Café | 1 | Unidad no definida | Cafe | |
$ 3.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.151
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$ 3.151
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| Toallas de papel | 1 | Unidad | Toalla Nova | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403
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$ 403
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| Bolsitas de te | 1 | Unidad | Caja de te | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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| Agua mineral | 4 | Unidad | Botellas de agua mineral | |
$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.284
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$ 2.284
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| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | Azucar | |
$ 655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 655
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$ 655
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Total Neto
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$ 14.759
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.804
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$ 17.563
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.