Orden de Compra. Nº3479-561-AG26 "Insumos Actividad Oficina Deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-561-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Actividad Oficina Deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 69198
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Ester
Razón Social MARÍA ESTER VELÁSQUEZ ARGEL
R.U.T. 10.685.405-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal María Ester
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJugos individuales de 200 cc.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
50221202
Cereales en barra150UnidadBarra cereal de 21 grs., frutos rojos  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50101634
Fruta fresca150UnidadPlatanos  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos150UnidadSandwiches de pan con cecina y queso  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado150UnidadYogurt batido de 125 grs., surtidos  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
50202310
Agua mineral150UnidadAgua mineral sin gas de 600 ml.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
Total Neto $ 364.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.198
TOTAL OC $ 433.398


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.685.405-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.