Orden de Compra. Nº3479-669-SE15 "SESION CONCEJO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-669-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2015
Nombre de la Orden de Compra SESION CONCEJO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-116-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 5184,72
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Feria
Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
R.U.T. 6.487.619-8
Sucursal La Feria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas1Unidad no definidaSERVILLETAS   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaPAN  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219 $ 1.219
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBEBIDAS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESO   $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538 $ 1.538
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaJAMON  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245 $ 1.245
50181903
Galletas simples saladas10Unidad no definidaPAQUETES GALLETAS SURTIDAS   $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.470 $ 5.470
50202310
Agua mineral4Unidad no definidaAGUA MINERAL   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521
50161510
Sacarina o sucralosa2Unidad no definidaAZUCAR   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaCAJA DE TE   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA NOVA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 27.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.185
TOTAL OC $ 32.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.