Orden de Compra. Nº3479-907-AG26 "Insumos Act. Of. Pesca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-907-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Act. Of. Pesca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 879 del sistema 2201001004014.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación Federico Errazuriz 210
Comuna Calbuco
Impuesto 41479,85
Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Ester
Razón Social MARÍA ESTER VELÁSQUEZ ARGEL
R.U.T. 10.685.405-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal María Ester
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6BolsaPapas fritas de 450 grs., similar Lay"s  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6BolsaRamitas de 330 grs.  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
50202311
Bebidas20BotellaBebida desechable de 3 lts., sabores coca. fanta, spray  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
50202304
Jugos y néctar envasados20BotellaJugos de 1,5 lts.,, surtidos  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
50201713
Bolsitas de te1CajaCaja de 100 bolsitas de te  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos10UnidadQueques de 400 grs., surtidos, similar Schlunder  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
50201706
Café1TarroCafe tradicional de 170 grs.  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAzucar x kg., similar Iansa  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaquetePaquete galletas 140 grs., surtidas con y sin crema  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39111517
Velas de Cera6PaquetePaquete de 4 velas grandes, similar Luminosa  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
Total Neto $ 218.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.480
TOTAL OC $ 259.795


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.685.405-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.