Orden de Compra. Nº3479-943-SE11 "Actividad Oficina Deportes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-943-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Actividad Oficina Deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-99-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 13454,85
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Feria
Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
R.U.T. 6.487.619-8
Sucursal La Feria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGalletones  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos95UnidadVasos desechables  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.085 $ 4.085
50101634
Fruta fresca70UnidadPlatanos  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
50202304
Jugos y néctar envasados70UnidadJugos   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.770 $ 14.770
50101634
Fruta fresca5UnidadKgs. de platanos  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
50181901
Pan fresco70UnidadPanes  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50192503
Rellenos de sándwich frescos70UnidadRebanadas de cecina  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510
14111705
Servilletas de papel2UnidadPaquetes de servilletas  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
50202310
Agua mineral40UnidadLts. de agua mineral sin gas  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.840 $ 16.840
Total Neto $ 70.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.455
TOTAL OC $ 84.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.