Orden de Compra. Nº
3479-943-SE11
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Actividad Oficina Deportes
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-943-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
Actividad Oficina Deportes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3479-99-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna
Calbuco
Impuesto
13454,85
Dirección de Envío de la Factura
FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Feria
Razón Social
ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL
R.U.T.
6.487.619-8
Sucursal
La Feria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad
Galletones
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.890
$ 8.890
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
95
Unidad
Vasos desechables
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.085
$ 4.085
50101634
Fruta fresca
70
Unidad
Platanos
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
50202304
Jugos y néctar envasados
70
Unidad
Jugos
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.770
$ 14.770
50101634
Fruta fresca
5
Unidad
Kgs. de platanos
$ 816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.080
$ 4.080
50181901
Pan fresco
70
Unidad
Panes
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
50192503
Rellenos de sándwich frescos
70
Unidad
Rebanadas de cecina
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.510
$ 6.510
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
Paquetes de servilletas
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 590
$ 590
50202310
Agua mineral
40
Unidad
Lts. de agua mineral sin gas
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.840
$ 16.840
Total Neto
$ 70.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.455
TOTAL OC
$ 84.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.