|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3480-136-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mat. Mant. y Rep. (SLC) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3480-12-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Facturación |
cañal bajo sin numero |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
4558,4306 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
cañal bajo sin numero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211602
| Materiales de texturización | 20 | Unidad | | tubo fluor (791148) |
$ 798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.960
|
$ 15.950
|
31211602
| Materiales de texturización | 20 | Unidad | | amp clara (791636) |
$ 311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.220
|
$ 6.227
|
31211602
| Materiales de texturización | 6 | Unidad | | partidor 220v |
$ 301,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.806
|
$ 1.804
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.981
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 11
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.558
|
|
$ 28.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.