|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3480-198-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Operaciones: 3480-315-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Facturación |
O"Higgins 1201 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
197600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O"Higgins 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jose eduardo |
|
Razón Social |
JOSÉ EDUARDO CARRILLO MARRIÁN
|
|
R.U.T. |
16.337.576-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
jose eduardo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201706
| Baños portátiles | 2 | Unidad | Servicio de arriendo de 02 (dos) baños químicos en el sector Antillanca, con 01 (una) limpieza semanal, entre el 19 de julio del 2023 al 31 de agosto del 2023. | |
$ 520.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.040.000
|
$ 1.040.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.040.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 197.600
|
|
$ 1.237.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.