Orden de Compra. Nº3480-237-SE11 "JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-237-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 45195,34009
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Materiales de texturización2Unidad CAD DIST SP 65X65X35 GENT P/TY (268771) $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502 $ 503
Materiales de texturización2Unidad CAJA INTEM 2 PTO 25502/P TIC (716022) $ 8.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.784 $ 16.783
Materiales de texturización2Unidad INTERRUP CONM 16A MAGIC 5003P (269751) $ 1.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.948 $ 2.948
Materiales de texturización2Unidad FALSO POLVO MAGIC 5000P (597627) $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692 $ 692
Materiales de texturización4Unidad FAROL REJA POSTE 2 M (187062) $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.320 $ 82.319
Materiales de texturización1Unidad ADHES TARR VIN 250 CC C RAPIDO (105384) $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
Materiales de texturización1Unidad TUBO PVC-S 110X1,0MT GRIS CEM $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
Materiales de texturización4Unidad TAPA PVC-S 110 MM GRIS CEM (271802) $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Materiales de texturización1Unidad HOJAS SIERRA A-RAP 12P 24D 2U (258326) $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605 $ 1.605
Materiales de texturización1Unidad AMP REFL PAR38 80W TUNGSRAM (71218) $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.387 $ 2.387
Materiales de texturización5Unidad PACK CONDUIT 12X16MMX3MT (1201573) $ 3.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.070 $ 15.071
Materiales de texturización1Unidad SB PACK 2 FARO EXT MURO NG 2290 (880043) $ 7.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.403 $ 7.403
Materiales de texturización1Unidad FOCO 1L P/PAR C/SENS (599174) $ 5.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.353 $ 5.353
Materiales de texturización5Unidad PACK2 AMP SPIRAL 20W LF GE (1601555) $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.930 $ 15.929
Materiales de texturización1Unidad CINT ELEC NG SCOTCH 1500 20 MT (730372) $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876 $ 876
Materiales de texturización165Metro Lineal CABLE THHN 12AWG ROJO CARRETE (64966X) $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.755 $ 40.765
Materiales de texturización165Metro Lineal CABLE THHN 12AWG BLANC CARRETE (649651) $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.755 $ 40.765
Total Neto $ 237.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.195
TOTAL OC $ 283.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.