Orden de Compra. Nº3480-249-SE14 "Insumos ,Repuestos y Accesorios Comp. (Regto)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-249-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos ,Repuestos y Accesorios Comp. (Regto)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 12741,02
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS
Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T. 76.086.457-9
Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidadtoner para impresora hp laserjet 23001  $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.058 $ 67.058
Total Neto $ 67.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.741
TOTAL OC $ 79.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.