Orden de Compra. Nº3480-321-AG25 "CASINO MILITAR DE OFICIALES compra ágil: 3480-269-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-321-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CASINO MILITAR DE OFICIALES compra ágil: 3480-269-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación O"Higgins 1201
Comuna Osorno
Impuesto 71592
Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO IVÁN
Razón Social COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.986.205-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO IVÁN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103206
Detergentes de laboratorio4UnidadDETERGENTE LAVAVAJILLAS SUPER TRUMP BIDON DE 4 X 1 GALON  $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
14111704
Papel higiénico24UnidadPACK 4 UND PAPEL HIGIENICO ULTRA SUAVE DOBLE HOJA 50 M ELITE O SIMILAR  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 90 X 120 PACK DE 10 UND  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
41103206
Detergentes de laboratorio20UnidadOMO DETERGENTE MATIC EN POLVO 800 GR  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111703
Toallas de papel8UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO YUMBO 250 MTS PACK DE 2 UND  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
14111705
Servilletas de papel6UnidadSERVILLETAS DE COCTEL DE PAPEL PREMIUM 300 UND  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 376.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.592
TOTAL OC $ 448.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.