Orden de Compra. Nº3480-325-SE11 "JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-325-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2011
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 4956,378
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora del Sur Seis
Razón Social COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LIMITADA
R.U.T. 76.029.743-7
Sucursal Comercializadora del Sur Seis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas1Unidad FOSFOROS ANDES $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915 $ 915
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad   $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.225
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad CIF CREMOSO 12X750 $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.503
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad GUANTE VIRUTEX $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.345
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad PAÑO PISO VIRUTEX $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
47121701
Bolsas de basura4Unidad BOLSA BASURA ROLLO $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892 $ 891
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad LIMPIADOR CIF GEL $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad PAÑO MULTIUSO $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671 $ 1.671
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad BOLSA P BASURA 8 $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.981
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad CERA CREMA NUGGET $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.752 $ 2.753
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad DESINF LYSOFORM CI $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad LIMPIADOR POET $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478 $ 1.478
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad ESPONJA VIRUTEX $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492 $ 492
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad MAGO PADS VIRUTEX $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad LAVALOZAS QUIX $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 26.086
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.956
TOTAL OC $ 31.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.