Orden de Compra. Nº3480-332-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3480-337-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-332-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3480-337-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación O"Higgins 1201
Comuna Osorno
Impuesto 281819,4
Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBAL GROUP
Razón Social LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA
R.U.T. 76.914.652-0
Sucursal GLOBAL GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas30Cajafósforos grande  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131603
Esponjas30UnidadEsponja lavaloza  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131502
Paños de limpieza36UnidadPaños amarillos multiuso  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131618
Mopas húmedas20UnidadTrapero de piso  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLavaloza de 1,5 lts  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.360 $ 69.360
14111703
Toallas de papel72UnidadToalla nova de 100 mts  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800
14111703
Toallas de papel72UnidadToalla industrial 250 mts. Tork  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
47121605
Limpiadores de suelo36LitroAbrillantador de pisos  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
12141901
Cloro Cl72LitroCloro gel  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
47131805
Limpiadores de uso general36LitroPoett para pisos  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
53131608
Jabones18LitroJabón liquido  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
47131805
Limpiadores de uso general30LitroDesengrasaste  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131811
Productos de lavandería36LitroSuavizante de ropa  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111703
Toallas de papel60PaqueteServilleta de mesa  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121701
Bolsas de basura9RolloRollos de bolsa de basura 50x40  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111704
Papel higiénico270RolloPapel confort  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 1.363.260
Descuento $ 0
Cargos $ 120.000
IVA  19  % $ 281.819
TOTAL OC $ 1.765.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.