Orden de Compra. Nº
3480-332-AG22
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3480-337-COT22
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3480-332-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3480-337-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
cañal bajo sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Facturación
O"Higgins 1201
Comuna
Osorno
Impuesto
281819,4
Dirección de Envío de la Factura
O"Higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLOBAL GROUP
Razón Social
LOGISTICA GLOBAL GROUP SPA
R.U.T.
76.914.652-0
Sucursal
GLOBAL GROUP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
30
Caja
fósforos grande
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47131603
Esponjas
30
Unidad
Esponja lavaloza
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131502
Paños de limpieza
36
Unidad
Paños amarillos multiuso
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
Trapero de piso
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
Lavaloza de 1,5 lts
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.360
$ 69.360
14111703
Toallas de papel
72
Unidad
Toalla nova de 100 mts
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.800
$ 208.800
14111703
Toallas de papel
72
Unidad
Toalla industrial 250 mts. Tork
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
47121605
Limpiadores de suelo
36
Litro
Abrillantador de pisos
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.600
$ 111.600
12141901
Cloro Cl
72
Litro
Cloro gel
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
47131805
Limpiadores de uso general
36
Litro
Poett para pisos
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.600
$ 66.600
53131608
Jabones
18
Litro
Jabón liquido
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.300
$ 33.300
47131805
Limpiadores de uso general
30
Litro
Desengrasaste
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47131811
Productos de lavandería
36
Litro
Suavizante de ropa
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
14111703
Toallas de papel
60
Paquete
Servilleta de mesa
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47121701
Bolsas de basura
9
Rollo
Rollos de bolsa de basura 50x40
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111704
Papel higiénico
270
Rollo
Papel confort
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
Total Neto
$ 1.363.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 120.000
IVA
19
%
$ 281.819
TOTAL OC
$ 1.765.079
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.