Orden de Compra. Nº3480-343-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3480-115-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-343-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3480-115-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MAT. SEGUN ANEXOS
Proveniente de Licitación 3480-115-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna -1
Impuesto 224162
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ferreteria San Pablo
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización100UnidadMateriales de texturizaciónMATERIALES DE TEXTURIZACION $ 11.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.800 $ 1.179.800
Total Neto $ 1.179.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.162
TOTAL OC $ 1.403.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.