Orden de Compra. Nº
3480-35-SE14
"
Economías de predio
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3480-35-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
Economías de predio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3480-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O'Higgins N° 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Facturación
cañal bajo sin numero
Comuna
Osorno
Impuesto
36411,3245
Dirección de Envío de la Factura
cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T.
78.823.470-8
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
TIRA FE 8 MM A 44 BRS 6 MTS.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
TIRA FE 6 MM A 44 BRS 6 MTS.
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
31211602
Materiales de texturización
1
Unidad
BOTAS N°43
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
BOTAS N°41
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211602
Materiales de texturización
1
Unidad
BOTAS N°42
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211602
Materiales de texturización
6
Unidad
ESCOBILLONES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.647
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
CARRETILLAS TRUPER
$ 34.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.908
$ 68.908
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
PALA CARBONERA TRUPER
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
PITON C/UNION RAPIDA
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
REPARADOR MANGUERA
$ 8.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.554
$ 16.555
31211602
Materiales de texturización
6
Unidad
LLAVE BOLA JARDIN
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.354
$ 12.353
31211602
Materiales de texturización
3
Unidad
ABRAZADERA 8 BDA
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.681
$ 6.681
Total Neto
$ 191.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.411
TOTAL OC
$ 228.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.