Orden de Compra. Nº
3480-351-AG25
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Materiales para Gimnasio (SPI)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3480-351-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Gimnasio (SPI)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Facturación
Ohiggins 1201
Comuna
Osorno
Impuesto
693790,7
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HESS Y BUSCHMANN SPA
Razón Social
HESS Y BUSCHMANN SPA
R.U.T.
80.461.600-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HESS Y BUSCHMANN SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas
1
Galón
Pintura Alto Tráfico azul
$ 56.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.720
$ 56.720
31211508
Pinturas acrílicas
2
Galón
Pintura Alto Tráfico rojo
$ 56.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.440
$ 113.440
31211904
Brochas
20
Unidad
Brocha 4" filamentos sintéticos
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.780
$ 53.780
31211904
Brochas
3
Unidad
Brocha 1 1/2"
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.965
$ 1.965
31201503
Cintas adhesivas de protección
30
Unidad
Cinta enmascarar 24mm x 40mteros
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
31211909
Bandejas de pintura
6
Unidad
Bandeja plástica para pintar
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.094
31211904
Brochas
8
Unidad
Brocha 1"
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
47131806
Barniz o ceras de muebles
69
Galón
Barniz vitrificante poliuretano pisos base agua brillante
$ 47.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.301.305
$ 3.301.305
31211508
Pinturas acrílicas
1
Galón
Pintura Alto Tráfico blanco
$ 38.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.385
$ 38.385
31211508
Pinturas acrílicas
1
Galón
Pintura Alto Tráfico amarillo
$ 38.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.385
$ 38.385
Total Neto
$ 3.651.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 693.791
TOTAL OC
$ 4.345.321
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.742.681-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.