Orden de Compra. Nº3480-351-AG25 "Materiales para Gimnasio (SPI)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-351-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Gimnasio (SPI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación Ohiggins 1201
Comuna Osorno
Impuesto 693790,7
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HESS Y BUSCHMANN SPA
Razón Social HESS Y BUSCHMANN SPA
R.U.T. 80.461.600-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HESS Y BUSCHMANN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas1GalónPintura Alto Tráfico azul  $ 56.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.720 $ 56.720
31211508
Pinturas acrílicas2GalónPintura Alto Tráfico rojo  $ 56.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.440 $ 113.440
31211904
Brochas20UnidadBrocha 4" filamentos sintéticos  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
31211904
Brochas3UnidadBrocha 1 1/2"  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.965
31201503
Cintas adhesivas de protección30UnidadCinta enmascarar 24mm x 40mteros  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
31211909
Bandejas de pintura6UnidadBandeja plástica para pintar  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094
31211904
Brochas8UnidadBrocha 1"  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
47131806
Barniz o ceras de muebles69GalónBarniz vitrificante poliuretano pisos base agua brillante  $ 47.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.301.305 $ 3.301.305
31211508
Pinturas acrílicas1GalónPintura Alto Tráfico blanco  $ 38.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.385 $ 38.385
31211508
Pinturas acrílicas1GalónPintura Alto Tráfico amarillo  $ 38.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.385 $ 38.385
Total Neto $ 3.651.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.791
TOTAL OC $ 4.345.321


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.