Orden de Compra. Nº3480-366-SE11 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (regto.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-366-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION (regto.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 11299,87
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización1Unidad CERR POLI (658227) $ 14.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.361 $ 14.361
31211602
Materiales de texturización1Unidad CERR ODIS SOBREPON (1175599) $ 10.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
31211602
Materiales de texturización2Unidad BARNIZ MAR KOLOR (1254286) $ 7.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.738 $ 14.738
31211602
Materiales de texturización6Unidad LIJA MADERA Nº 150 (75966X) $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396 $ 393
31211602
Materiales de texturización3Unidad PACK 4 UN GUARDAPOLVO (1100297) $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
31211602
Materiales de texturización1Unidad CANALETA 25 PVC (838063) $ 3.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31211602
Materiales de texturización2Unidad GANCHO FIJ CANALETA (837040) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
31211602
Materiales de texturización1Unidad AGUARRAS MINERAL (430676) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211602
Materiales de texturización1Unidad BROCHA MASTER (1672827) $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
Accesorios eléctricos1Unidad MARCO PTA ECON. (11782X) $ 4.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.383 $ 4.383
Total Neto $ 59.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.300
TOTAL OC $ 70.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.