Orden de Compra. Nº3480-372-AG23 "EDUCACION FISICA: 3480-490-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-372-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra EDUCACION FISICA: 3480-490-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación O.Higgins 1201
Comuna Osorno
Impuesto 68343
Dirección de Envío de la Factura O.Higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO IVÁN
Razón Social COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.986.205-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO IVÁN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidadaguarras mineral 1 lt quimica universal  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
31191501
Papeles de lija1Unidadkit lija al agua, lijas shyshining papel de lija de grano de agua  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211909
Bandejas de pintura2Unidadkit de pintura mas rodillo  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
24101611
Eslingas1Unidadjuego de eslingas cinta amarre con rachet 1.5 pulgadas 25mm  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31211603
Pintura secante5Unidadvitrificante para piso vitrolux 63 1/4 galon brillante nat.  $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.950 $ 214.950
Total Neto $ 359.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.343
TOTAL OC $ 428.043


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.986.205-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.