|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3480-387-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lavanderia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3480-84-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
|
|
R.U.T. |
61.101.471-6 |
|
Dirección de Facturación |
cañal bajo sin numero |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
10176,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
cañal bajo sin numero |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora del Sur Seis |
|
Razón Social |
Comercializadora del Sur Seis Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.029.743-7 |
|
Sucursal |
Comercializadora del Sur Seis |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Unidad | | omo ultra matic |
$ 8.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.445
|
$ 26.445
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 4 | Unidad | | omo matic soft |
$ 6.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.856
|
$ 26.856
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 1 | Unidad | | omo matic 1.8 kg |
$ 3.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.076
|
$ 3.076
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.377
|
|
Descuento
|
$ 2.818
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.176
|
|
$ 63.735
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.