Orden de Compra. Nº3480-405-AG24 "UTILES ASEO CAS. SOF 3480-429-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-405-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO CAS. SOF 3480-429-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación O'higgins 1201
Comuna Osorno
Impuesto 302962,6
Dirección de Envío de la Factura O'higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO IVÁN
Razón Social COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.986.205-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO IVÁN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos2CajaGUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
12181501
Ceras sintéticas30UnidadCERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO ENVASE DE 1 LITRO, PARA PISOS PLÁSTICOS, CERAMICAS Y BALDOSAS TIPO VIRGINIA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131609
Magos para escobas o traperos40UnidadTRAPERO PISO TIPO VIRUTEX, DOBLE OJAL 54x50cm  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLIMPIA VIDRIOS SUPERFICIE DELICADA CON GATILLO 500 cc  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
12141901
Cloro Cl48LitroCLORO GEL LIMPIADOR DESINFECTANTE 99,9% VIRUS Y BACTERIAS ENVASE DE 1 LITRO  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA BASURA CARGA PESADA 11Ox120 TIPO VIRUTEX  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
52121601
Paños de cocina10PackSET DE 3 PAÑOS DE COCINA ALGODÓN  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47121803
Escobas de goma6UnidadBARRE AGUA DE GOMA CON MANGO METALICO 75 CM  $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadPASTILLAS ESTANQUE WC TIPO CLOROX PACK DE 2 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadLIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE TIPO POET DE 900 ML  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 500 MTS TIPO JUMBO PAQUETES DE 6 UNIDADES  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
12181501
Ceras sintéticas150UnidadCERA INCOLORA LIQUIDA AUTOBRILLO PISO PLÁSTICO, CERAMICAS Y BALDOSAS 900 ML  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
14111703
Toallas de papel30PaqueteTOALLA ROLLO JUMBO TIPO TORK, PACK DE 2 ROLLOS DE 250 MTS CADA UNO  $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
14111705
Servilletas de papel140UnidadSERVILLETA NOVA COCKTAIL CLÁSICA 23x22cm X 50 UND  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
14111704
Papel higiénico96PackPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA TIPO CONFORT 40 mts x 4 und  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.840 $ 75.840
Total Neto $ 1.594.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.963
TOTAL OC $ 1.897.503


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.037.793-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.790.374-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.338.250-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.986.205-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.