Orden de Compra. Nº3480-408-SE13 "Al. y Beb. (DHP)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-408-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Al. y Beb. (DHP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-66-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 17000,44
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos120UnidadCEREAL   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
93131608
Servicios de suministro de alimentos120UnidadNECTAR COLUN  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
93131608
Servicios de suministro de alimentos36UnidadGALLETAS NICK  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.784 $ 8.784
93131608
Servicios de suministro de alimentos36UnidadLECHE CHOCOLATE  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.784 $ 8.784
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadLECHE FRUTILLA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadGALLETA TUAREG  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223 $ 223
93131608
Servicios de suministro de alimentos55UnidadLATA COCA COLA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.410 $ 25.410
93131608
Servicios de suministro de alimentos36UnidadGALLETAS FRAC  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972 $ 9.972
Total Neto $ 89.383
Descuento $ 0
Cargos $ 93
IVA  19  % $ 17.000
TOTAL OC $ 106.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.