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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3480-413-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Utiles de aseo Slcs. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3480-84-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
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R.U.T. |
61.101.471-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo Ohiggins 1171 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
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R.U.T. |
61.101.471-6 |
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Dirección de Facturación |
cañal bajo sin numero |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
89013,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
cañal bajo sin numero |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-07-2010 |
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Proveedor |
Comercializadora del Sur Seis |
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Razón Social |
Comercializadora del Sur Seis Ltda.
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R.U.T. |
76.029.743-7 |
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Sucursal |
Comercializadora del Sur Seis |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131801
| Limpiadores de suelos | 1 | Unidad | | Detalle de productos segun guia de despacho Nº 142886, 157883, 157884, 157885, 157881, 142946, 142937 |
$ 468.493,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.493
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$ 468.493
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Total Neto
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$ 468.493
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.014
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$ 557.507
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.