Orden de Compra. Nº3480-418-SE11 "jardin infantil"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-418-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-10-2011
Nombre de la Orden de Compra jardin infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-5-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 4600,28
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora del Sur Seis
Razón Social COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LIMITADA
R.U.T. 76.029.743-7
Sucursal Comercializadora del Sur Seis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50211608
Encendedores de cigarrillos o piedra2Unidad fosforos andes $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad cif gel $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad cif cremoso $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
47131502
Paños de limpieza1Unidad paño mult. $ 2.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117 $ 2.117
47121701
Bolsas de basura5Unidad bolsa de basura rollo $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855 $ 1.855
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad desinfectante lysoform $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668 $ 1.668
47121701
Bolsas de basura2Unidad bolsa basura $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad lysoform $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad limpiador poett $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
47131810
Productos para lavar platos2Unidad quix $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
47131603
Esponjas1Unidad esponja scotch $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
47131603
Esponjas4Unidad esp. spunita virutex $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808 $ 2.808
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad guante scotch brite $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318 $ 2.318
Total Neto $ 24.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.600
TOTAL OC $ 28.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.