Orden de Compra. Nº3480-474-SE11 "Materiales mantenimiento y reparacion (Regto.)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-474-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento y reparacion (Regto.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 4849,655
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162007
Clavos de tapicería2Bolsa Clavos tapiceros 11 mm $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.918 $ 2.918
31162309
Estantes de montaje6Unidad bisagra (1077023) $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.818
31162801
Asideros o pomos2Unidad manilla poli (772984) $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.058 $ 4.059
39101601
ampolletas halógenas2Unidad amp refle (658596) $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582 $ 1.582
11121604
Madera de coníferas4Unidad pino guar rodon $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876 $ 4.877
27111704
Enchufes1Unidad ench macho conver (358355) $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371 $ 371
39101601
ampolletas halógenas2Unidad foco embutido $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
31191501
Papeles de lija6Unidad lija madera N120(759651) lija madera N40 (759600) $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366 $ 363
31211602
Materiales de texturización5Metro Lineal cordon spt 2x20 (711454) $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.088
31211602
Materiales de texturización1Pack pack 4u junquillo (1100327) $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775 $ 1.775
Total Neto $ 25.522
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 4.850
TOTAL OC $ 30.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.