Orden de Compra. Nº3480-490-SE10 "Materiales Mantenimiento y Reparacion (Regto)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-490-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantenimiento y Reparacion (Regto)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-89-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 24031,58
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización1Unidad pasta muro $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
31211602
Materiales de texturización6Unidad oleo pintor blanco y marfil $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.448 $ 53.448
31211602
Materiales de texturización6Unidad lijas $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456 $ 456
31211602
Materiales de texturización3Unidad rodillos 5" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
31211602
Materiales de texturización2Unidad brochas 2" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211602
Materiales de texturización3Unidad papel engomado $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
31211602
Materiales de texturización2Unidad internit 5 mm $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
31211602
Materiales de texturización40Unidad tornillos c/tuerca $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
31211602
Materiales de texturización3Unidad galon cafe moro $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.724 $ 26.724
31211602
Materiales de texturización3Unidad bidon 5 lt diluyente $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211602
Materiales de texturización5kilogramo yeso $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Total Neto $ 126.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.032
TOTAL OC $ 150.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.