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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3480-55-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Baquedano |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3480-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.471-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins N° 1201 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.471-6 |
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Dirección de Facturación |
cañal bajo sin numero |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
90625,117 |
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Dirección de Envío de la Factura |
cañal bajo sin numero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Pablo |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
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R.U.T. |
78.823.470-8 |
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Sucursal |
Ferreteria San Pablo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 55 | Unidad | Polines 4" | |
$ 2.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.350
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$ 130.336
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 15 | Unidad | rollo concertina 10 mt | |
$ 23.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.635
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$ 346.639
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Total Neto
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$ 476.974
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.625
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$ 567.599
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.