Orden de Compra. Nº3480-91-SE11 "JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-91-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 220370,939557
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático5Unidad ACIDO M,URIATICO 1 LT. (537314) $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.282
86131502
Pintura2Unidad FACHADA EXTRAC HR BASE U 5 GL. (215171) $ 44.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.618 $ 89.618
86131502
Pintura1Unidad LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5 GL. (974560) $ 24.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.260 $ 24.260
31211904
Brochas2Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X 4 (20) (495492) $ 3.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.170 $ 6.170
31211904
Brochas2Unidad BROCHA CONDOR 5/8 X 2 (60) (495468) $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
86131502
Pintura1Unidad ESM AGUA SEMIBRILLO BASE N 5 GL. (936391) $ 46.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.077 $ 46.077
31162003
Clavos de acabado3Unidad CLAVO CTE 4 BOLSA 1 KL (190241) $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934
31211602
Materiales de texturización350Unidad HARDISIDING 19 CM X 3,66 MTS X 6 MM (422398) $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.050 $ 897.059
60121902
Fieltro7Unidad FIELTRO Nº 10/40 M2 CREPADO (1622307) $ 7.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.775 $ 54.776
31162003
Clavos de acabado10Unidad CLAVO TERRADO 1 1/2 1,0 KL. (181439) $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.180 $ 20.176
31162001
Puntas2Unidad PUNTA 1 1/2 1KL (677485) $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.689
31162003
Clavos de acabado4Unidad CLAVO CTE 3 1 KL. (190225) $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.524 $ 3.523
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751) $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.174 $ 4.175
Total Neto $ 1.159.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.371
TOTAL OC $ 1.380.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.