Orden de Compra. Nº3480-95-SE13 "ODONTOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-95-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ODONTOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3480-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación cañal bajo sin numero
Comuna Osorno
Impuesto 13395
Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
R.U.T. 8.164.535-3
Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadVisita de inspeccion   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42142609
Jeringas médicas con aguja1UnidadJeringa triple instalada en unidad  $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 70.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.395
TOTAL OC $ 83.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.