Orden de Compra. Nº
3481-170-AG25
"
FONDOS INTERNOS DEL PERSONAL DE PLANTA_ CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES 1100035011
"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO 12 "SANGRA"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3481-170-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS INTERNOS DEL PERSONAL DE PLANTA_ CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES 1100035011
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 12 "Sangra"
Razón Social
REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T.
61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11403080600000 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T.
61.101.015-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur KM 1015
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
80191,4
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRES VIENTOS
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T.
76.080.580-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
50
Rollo
TOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTS.
TOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTS.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.500
$ 127.500
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
GEL DESTAPADOR DE CAÑERIAS Y DESAGUES 500 ML.
GEL DESTAPADOR DE CAÑERIAS Y DESAGUES 500 ML.
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
11101705
Aluminio
4
Unidad
PAPEL ALUMINIO PARA COCINA 100 MTS.
PAPEL ALUMINIO PARA COCINA 100 MTS.
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
24141501
Película para envoltura por estiraje
4
Unidad
ALUSA FILM PLÁSTICO PARA COCINA 300 MTS
ALUSA FILM PLÁSTICO PARA COCINA 300 MTS
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47131829
Productos de limpieza del baño
5
Unidad
SOPAPO PARA BAÑO
SOPAPO PARA BAÑO
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
14111704
Papel higiénico
48
Rollo
PAPEL HIGÉNICO ROLLO 250 MTS.
PAPEL HIGÉNICO ROLLO 250 MTS.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
24111503
Bolsas de plástico
4
Rollo
BOLSA MULTIUSO 35X50 DE 100 UN.
BOLSA MULTIUSO 35X50 DE 100 UN.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
47131816
Desodorantes
20
Unidad
REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK
REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.800
$ 39.800
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
ANTIHONGOS CLOROX CON GATILLO 500 ML.
ANTIHONGOS CLOROX CON GATILLO 500 ML.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 ML.
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 ML.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
47121701
Bolsas de basura
60
Rollo
BOLSA DE BASURA CON ASAS 70X90 DE 10 UN.
BOLSA DE BASURA CON ASAS 70X90 DE 10 UN.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR DE HORNOS Y PARILLAS CON GATILLO
LIMPIADOR DE HORNOS Y PARILLAS CON GATILLO .
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
Total Neto
$ 422.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.191
TOTAL OC
$ 502.251
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.