Orden de Compra. Nº3481-170-AG25 "FONDOS INTERNOS DEL PERSONAL DE PLANTA_ CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES 1100035011"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO 12 "SANGRA"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-170-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS DEL PERSONAL DE PLANTA_ CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES 1100035011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 12 "Sangra"
Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11403080600000 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 80191,4
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES VIENTOS
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
R.U.T. 76.080.580-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES VIENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50RolloTOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTS. TOALLA DE PAPEL JUMBO ROLLO 250 MTS. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadGEL DESTAPADOR DE CAÑERIAS Y DESAGUES 500 ML. GEL DESTAPADOR DE CAÑERIAS Y DESAGUES 500 ML. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
11101705
Aluminio4UnidadPAPEL ALUMINIO PARA COCINA 100 MTS. PAPEL ALUMINIO PARA COCINA 100 MTS. $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
24141501
Película para envoltura por estiraje4UnidadALUSA FILM PLÁSTICO PARA COCINA 300 MTSALUSA FILM PLÁSTICO PARA COCINA 300 MTS $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131829
Productos de limpieza del baño5UnidadSOPAPO PARA BAÑO SOPAPO PARA BAÑO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
14111704
Papel higiénico48RolloPAPEL HIGÉNICO ROLLO 250 MTS.PAPEL HIGÉNICO ROLLO 250 MTS. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
24111503
Bolsas de plástico4RolloBOLSA MULTIUSO 35X50 DE 100 UN. BOLSA MULTIUSO 35X50 DE 100 UN. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
47131816
Desodorantes20UnidadREPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL ELÉCTRICO AIR WICK $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadANTIHONGOS CLOROX CON GATILLO 500 ML. ANTIHONGOS CLOROX CON GATILLO 500 ML. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 ML. LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO 500 ML. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47121701
Bolsas de basura60RolloBOLSA DE BASURA CON ASAS 70X90 DE 10 UN. BOLSA DE BASURA CON ASAS 70X90 DE 10 UN. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR DE HORNOS Y PARILLAS CON GATILLO LIMPIADOR DE HORNOS Y PARILLAS CON GATILLO . $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
Total Neto $ 422.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.191
TOTAL OC $ 502.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.