Orden de Compra. Nº3481-191-SE09 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO (PINTURA MASTIL)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-191-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO (PINTURA MASTIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3481-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 7576,050415602
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad no definidaESM. CERELUXE BLANCO ESM. CERELUXE BLANCO $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
86131502
Pintura1Unidad no definidaESM. CERELUX OCREESM. CERELUX OCRE $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
31201515
Cintas de papel1Unidad no definidaCINTA DE ENMASCARAR 48 MMCINTA DE ENMASCARAR 48 MM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
23231602
Rodillo de terminación2AtadoRODILLO CHIPORRO NAT.18CRODILLO CHIPORRO NAT.18C $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA ETERNA 2.1/2"BROCHA ETERNA 2.1/2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL AGUARRAS MINERAL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
Total Neto $ 39.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.576
TOTAL OC $ 47.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.