|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3481-232-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
cantina de suboficiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CONTRATO 3481-10-LE08 FACT. 936410 |
|
Proveniente de Licitación
|
3481-10-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
|
|
R.U.T. |
61.101.015-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
|
|
R.U.T. |
61.101.015-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
17473,55216 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL BIGGER CENTRAL LTDA.
|
|
R.U.T. |
79.871.100-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202306
| Refrescos | 480 | Unidad | Refrescos | COCA COLA DE 250CC. |
$ 202,00
|
$ 4.840,34
|
$ 0,00
|
$ 96.960
|
$ 96.806
|
|
|
Total Neto
|
$ 91.966
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.474
|
|
$ 109.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.