Orden de Compra. Nº3481-239-SE08 "RANCHO DE SOF"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-239-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2008
Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE SOF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATO 3481-8-L08 FACT 1159021
Proveniente de Licitación 3481-8-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna -1
Impuesto 29070,76
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2BolsaProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR $ 6.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.432 $ 13.432
50201713
Bolsitas de te1BolsaBolsitas de teTE CLUB $ 6.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.839 $ 6.839
50202305
Jugo Natural1CajaJugo NaturalJUGO DE LIMON $ 11.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.105 $ 11.105
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2CajaAceites de plantas y verduras comestiblesACEITE $ 15.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.226 $ 30.226
50171904
AJI JB BOLSA X 1KILO1UnidadAJI JB BOLSA X 1KILOAJI CREMA $ 4.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965 $ 4.965
50221001
POROTO HALLADO CPO.LINDO X1KILO1UnidadPOROTO HALLADO CPO.LINDO X1KILOPOROTOS $ 15.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.479 $ 15.479
50221001
ARROZ CPO. LINDO G1-L X1KILO2UnidadARROZ CPO. LINDO G1-L X1KILOARROZ G. 1 $ 5.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.396
50171901
DURAZNO MITADES X425GS1UnidadDURAZNO MITADES X425GSCONSERVAS $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
50171901
COCKTAIL FRUTAS X 590GS1UnidadCOCKTAIL FRUTAS X 590GSCOCKTAIL DE FRUTA $ 13.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.675 $ 13.675
50192902
LUCCH. ESPIRALES X1KILO1UnidadLUCCH. ESPIRALES X1KILOCORBATAS 88 $ 10.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.106 $ 10.106
50192902
LUCCH. TALLARIN X1KILO1UnidadLUCCH. TALLARIN X1KILOTALLARINES $ 8.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.423 $ 8.423
50201706
Café3PackCaféCEFE EN BOLSAS X 100 $ 3.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.368 $ 10.368
Total Neto $ 153.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.071
TOTAL OC $ 182.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.