Orden de Compra. Nº3481-252-CM18 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES (APOY)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-252-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES (APOY)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 12 Sangra - RI 12
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario del sistema APOY-INFR-MANT-4825.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 50298
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento6 (959311 )FRAGÜE BEFRAGÜE CAFÉ OSCURO 1K 976311(959311) FRAGÜE BEFRAGÜE CAFÉ OSCURO 1K; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $70 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 420,00 $ 8.400 $ 8.820
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas10 (919299 )OSB SM ESTRUCTURAL PINO 9.5MM 1.22 X 2.44 M 934299(919299) OSB SM ESTRUCTURAL PINO 9.5MM 1.22 X 2.44 M; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $389 $ 7.784,00 $ 0,00 $ 3.890,00 $ 77.840 $ 81.730
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1331464 )CABLE THHN CONDUMEX 14 AWG BLANCO 100 METROS 1357589(1331464) CABLE THHN CONDUMEX 14 AWG BLANCO 100 METROS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $963 $ 19.250,00 $ 0,00 $ 963,00 $ 19.250 $ 20.213
30151505
2239-10-LP12
Membranas para techos1 (919221 )FIELTRO ASFÁLTICO BECTON LISO 1 X 40 M 934221(919221) FIELTRO ASFÁLTICO BECTON LISO 1 X 40 M; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $360 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 360,00 $ 7.200 $ 7.560
30151802
2239-10-LP12
Chapa para forrado de paredes30 (919769 )SIDING VYTEC PVC UNIDAD 934769(919769) SIDING VYTEC PVC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $223 $ 4.458,00 $ 0,00 $ 6.690,00 $ 133.740 $ 140.430
39121308
2239-10-LP12
Cajas de toma de corriente1 (915866 )TOMA CORRIENTE BTICINO MATIX TRIPLE 2P+T GRIS-TITANIO UNIDAD 930866(915866) TOMA CORRIENTE BTICINO MATIX TRIPLE 2P+T GRIS-TITANIO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $285 $ 5.690,00 $ 0,00 $ 285,00 $ 5.690 $ 5.975
Total Neto $ 264.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.298
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 315.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.