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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3481-256-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES (BISO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 12 Sangra - RI 12 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
17480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sherwin Zonal Sur |
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Razón Social |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
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R.U.T. |
96.803.460-k |
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Sucursal |
Sherwin Zonal Sur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 4 | | (1535566 )LÁTEX SHERWIN WILLIAMS COLORES CLAROS TINETA 1537445 | (1535566) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS COLORES CLAROS TINETA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.000
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$ 92.000
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Total Neto
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$ 92.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.480
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 109.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.