|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3481-337-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
06-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RANCHO OFICIALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Contrato Nº 3481-50-CO07 Fact. 7975986 |
|
Proveniente de Licitación
|
3481-50-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
|
|
R.U.T. |
61.101.015-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
|
|
R.U.T. |
61.101.015-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
5928 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
|
|
R.U.T. |
91.806.000-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111507
| Gas Licuado | 100 | Unidad | Gas Licuado | Gas a granel normal |
$ 312,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.200
|
$ 31.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.928
|
|
$ 37.128
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.